中共瑞安市委直屬機關工作委員會2019年部門預算公開
發布日期:2019-02-21 信息來源: 市直機關工委 瀏覽次數: 字號:[ ]

风暴魔域职业推荐 www.tihsi.icu  

 

中共瑞安市委直屬機關工作委員會

2019年部門預算

 

一、中共瑞安市委直屬機關工作委員會概況

(一)主要職能

1、負責提出市直機關、事業單位黨的建設工作規劃并進行分類指導。

2、指導市直機關黨組織的思想、政治、組織、作風、紀律建設,做好黨員教育、管理和發展工作。

3、指導市直機關黨組織和黨員、干部職工的政治理論學習;管理、指導市直單位黨委(黨組)中心組的理論學習;負責市直機關黨組織班子成員的理論、業務培訓。

4、指導市直機關精神文明建設,組織開展創建文明機關活動。

5、指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督;參與市直單位黨委(黨組)民主生活會的管理;協助市紀委、市委組織部檢查監督市直各單位黨委(黨組)執行民主生活會的情況向市委反映市直單位領導班子和領導干部的有關情況。

6、指導市直機關黨組織做好思想政洽工作和統戰工作。

7、負責市直機關黨總支(支部)的設置,負責機關黨委(黨總支、支部)書記、副書記、委員的審批:指導市直機關黨組織協助組織人事部門對機關干部進行考核和民主評議。并對該單位有關黨政干部的任免、獎懲等提出意見和建議。

8、領導市直機關紀律檢查工作委員會的工作;負責管轄范圍的單位中層及其以下黨員干部違反黨紀問題的查處;受市紀委(市監委)委托,聯系市直機關的行政監察工作。

9、領導市直機關工會、團工委、婦工委等群團組織工作。管理上述群眾組織的領導班子,支持其依照各自的章程獨立負責地開展工作。

10、參與市委對市直機關重要事項的督查工作,承擔市委交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共瑞安市委直屬機關工作委員會(簡稱市委直屬機關工委)的部門預算主要是指委本級預算

    二、市委直屬機關工委2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于市委直屬機關工2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,市委直屬機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委直屬機關工委2019年收支總預算465.84萬元。

   (二)關于市委直屬機關工委2019年收入預算情況說明

  市委直屬機關工委2019年收入預算465.84萬元,其中:一般公共預算撥款收入465.84萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%。

  (三)關于市委直屬機關工委2019年支出預算情況說明

  市委直屬機關工委2019年支出預算465.84萬元。

   1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出396.84萬元、社會保障和就業支出44.77萬元、住房保障支出24.22萬元。

   2.按支出用途分類,包括人員支出286.12萬元,日常公用支出44.72萬元,項目支出135.00萬元。

  (四)關于市委直屬機關工委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

   市委直屬機關工委2019年財政撥款收支總預算465.84萬元。包括:一般公共預算撥款收入465.84萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出396.84萬元、社會保障和就業支出44.77萬元、住房保障支出24.22萬元、結轉下年0萬元。

   (五)關于市委直屬機關工委2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

    市委直屬機關工委2019年一般公共預算當年撥款465.84萬元,比2018年執行數增加72.25萬元,主要是人員工資增加及項目經費支出。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)396.84萬元,占85.19%;社會保障和就業支出(類)44.77萬元,占9.61%;住房保障支出(類)24.22萬元,占5.20%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

   (1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)261.84萬元,主要用于基本支出,包括人員工資、獎勵及人員日常公用經費。

   (2)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)135萬元,主要用于項目支出,包括黨員教育經費、黨建工作經費及民主評議經費。

   (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2.49萬元,主要用于基本支出,包括退休人員的公務員醫療補助和退休活動費。

   (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)30.21萬元,主要用于基本支出,包括為職工按規定比例繳納的機關事業單位基本養老保險支出。

   (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)12.08萬元,主要用于基本支出,包括為職工按規定比例繳納的機關事業單位職業年金支出。

   (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)24.22萬元,主要用于基本支出,包括按照統一標準,為職工按規定比例繳納的住房公積金支出。

    (六)關于市委直屬機關工委2019年一般公共預算基本支出情況說明

市委直屬機關工委2019年一般公共預算基本支出330.84萬元,其中:

人員經費286.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、對個人和家庭的補助;

公用經費44.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

   (七)關于市委直屬機關工委2019年政府性基金預算支出情況說明

    市委直屬機關工委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

   (八)關于市委直屬機關工委2019年“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排0萬元,比上年執行數增長0%。主要用于機關單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是當年沒有安排機關人員因公出國(境)。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.6萬元,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排 0.6 萬元,比上年執行數增長0%,主要原因是上一年預算數相同。主要用于上級有關部門監督檢查、指導和縣市區工委來訪人員考察、調研、交流等工作的公務接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長0%,其中一般公共預算安排,0萬元,比上年執行數增長0%。公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),其中一般公共預算安排0萬元,主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出 0萬元,其中一般公共預算安排0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加為0的主要原因是已經車改,市委直屬機關工委2019年沒有安排公務用車購置及運行維護費的支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019市委直屬機關工委本級的機關運行經費財政撥款預算27.00萬元。

    2.政府采購情況

   2019市委直屬機關工委政府采購預算總額 50.45萬元,其中:政府采購貨物預算1.45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算49.00萬元。

    3.國有資產占有使用情況

    截至2018年12月31日,市委直屬機關工委所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車(含特種執法執勤車)0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019市委直屬機關工委當年預算項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款130萬元。

    三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”、“國有資本經營預算收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.國有資本經營預算收入:本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指黨委系統的行政單位的基本支出。

12. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指黨委系統的行政單位的項目支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指行政單位退休人員的基本支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關干部職工按規定比例由單位繳納的基本養老保險支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關干部職工按規定比例由單位繳納的職業年金支出。

   16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指機關干部職工住房公積金方面的支出。

 

2019年市級部門預算公開表1-9表.xls

 




风暴魔域职业推荐 關閉窗口